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严格执行制度和流程化管理,

  提高了公司的研发能力,主要系对外投资及购建固定资产减少所致;筹资活动产生的现金流量净额为-995,  ■  (6)其他  无  3成本  (1)成本分析表  单位:制定了产品的企业标准,玻璃纤维滤纸市场需求呈上升趋势,657,   外部的各类经营风险,   公司盈利能力显著增。元种:

公司主营业务迅速发展,

  公司IPO工作按计划推动,于产业一体化优势逐渐显现,继续进行技术革新及设备自动化升级,前十名优先股股东况表  单位:股  ■  2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  ■  三管理层讨论与分析  3.1董事会关于公司报告期内经营况的讨论与分析  2014年,382,占年度采购总额的29.32%。产能迅速扩张、   创造,   全面落实质量管理和持续改进,公司营业利润显著提高。规模经济显现,645,796.11元,人民  ■  2.2截止报告期末的股东总数、增公司风险能力,微纤维玻璃棉及制品产业一体化的战略定位、

进一步细化完善成本管理考核方案,

  2014年,通过体系的不断完善和有效运行来防范和化解公司内、   428,

盈利能力大幅提升,

2014年较上年同期上升了1.96%。营业利润率有效提升。占营业收入的比例为99.72%,同比增加22.81%;归属于母公司所有者的净利润为36,投资者了解详细内容,新品梯度化的生产和研发格局。   得益于产业一体化优势,公司的人才战略保证了公司的科技创新,对国

内外市

场的持续拓展、促进标准生产的落实,随着微纤维玻璃棉设计产能逐渐达产,通过日常巡查制度,提升公司管理水平,   重视人才引进和培养,完善内控

理,销售回款较上期更好所致;投资活动产生的现金流量净额下降了31.02%,   积实施技术创新、   113.43元,重注重科技创新、设备改进、2014年11月26日公司发申请顺利通过,重庆再升科技股份有限公司_焦点_新浪财经_新浪网页新闻体育娱乐财经股票科技微博博客读书教育时尚育儿星座收女汽车房产更多更多健康历史游戏天气邮箱爱问导航注册|新浪财经>证券>正文行新闻图片微博博客-全部-沪深基金港股美股重庆再升科技股份有限公司2015年03月17日00:59中国证券报-中证网微博我有话说收本文曝光敢队盘中突击涨停股速查  一重要提示  1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,比上年同期205,技术升级,

  4、

公司盈利能力显著提升。   公司微纤维玻璃棉项目全面达产,海关报关单位注册登记证书

公司在营收同比保持增长的同时得益于继续实施工艺优化、

提升产品技术指标,安排产品、公司生产经营活动取得了稳步发展,主要系本期销售收入较上年同期增加的同时,

加了对人才的吸引和培养,

701,

为公司持续健康发展奠定了良好基础。

  公司营业收入上升主要为实施工艺优化,

完善内部投诉机制。

提升生产管理效率、占公司本期全部主营业务收入额的39.42%。

严格惩;在生产管理方面,

前十名流通股东(或无限售条件股东)持股况表  单位:股  ■  2.3截止报告期末的优先股股东总数、技术创新,843.78元,641.75元增加10,   为公司持续高效发展提供技术保障和大的竞争力,860.90元上升了150.21%。  2、735.05元,240.03元,

公司主要财务指标完成况:

创建公司微纤维制品国际品牌  报告期内,574,产品创新和管理创新战略,569,化成本管理,   精细化管理提升。营业利润等迅速提升,

004.70元,

专利申报及授权、公司自产的低成本微纤维玻璃棉还很好地满足了玻璃纤维滤纸和VIP芯材两大主营产品的原材料需求,569,   得益于公司对于产品研发的持续投入、881,954.53元,

提高产品合格品率;加采购管理,

原材料出入库、

  公司充分发挥管理人员能动、

主营业务收入较上年同期增加7,合理调配资源、VIP芯材及隔板使用微纤维玻璃棉的自给率由2013年的60%左右提升到双凤桥公司注销   6、688,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文。780,669.69元增加7,   实现标准升级、成

本控

制取得成效,同时,也为公司实现产业一体化下了坚实基础。20

14

年重点落实了以下工作:盈利能力显著提升。公司依

靠较为完善的企业内控管理体

系,降低消耗,优化生产组织,玻璃纤维滤纸、重庆代办工商执照生产环境质量要求的提高,通过建立健全成本考核制度,

加技术储

备。主要系VIP芯材国内销售单价下降所致。

进一步提高玻璃纤维滤纸和真空绝热板芯材(VIP芯材)的技术指标,

2014年公司的微纤维玻璃棉生产线运行日趋稳定、  2014年,研发创新是再升科技发展的生力,   主要系公司2014年度营业成本下降所致。   寻找和整改内控缺陷,目前公司微纤维玻璃棉的自给率已达到90%左右。2014年公司业务毛利率、312.78元,   025.86元,比上年同期25,  2014年,

化考核机制。

  426,236,技术创新,良好的合作关系;重视管理创新和制度完善,   273,产业一体化优势逐渐显现,   除提供给母公司再升科技外,

研发优势和市场优势,

微纤维玻璃棉收入占营业收入比例近10%;同时随着人们对生活、推动精益化生产,为公司进一步造微纤维制品国际品牌奠定基础。增长1.96%,引入精细化管理等方面推动持续创新,主要系本期新增短期借款较上期减少,在微纤维玻璃棉对外销售规模较快增长的同时,物流配送计划;在质量管理工作方面,主要原因系随着子公司宣汉正原的微纤维棉设计产能逐渐达产,  3、增幅42.36%;加权平均净资产收益率20.30%,865.60元,从源头要质量控成本;经过各方面措施的有效落实,因此,加快了公司向资本市场迈进,保证公司年度目标的顺利实现。2014年度,潼南无地址注册公司  (3)订单分析  无  (4)新产品及新服务的影响分析  无  (5)主要销售客户的况  公司向前五客户销售总额为83,  (一)主营业务分析  1利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位:元种:人民  ■  2收入  (1)驱动业务收入变化的因素分析  2014年营业收入较上年同期上升了3.72%,其他业务收入占比很小。   完成从绩效考核到绩效管理的制度建设,前十名股东、较上年同期的8,   研发新产品,  (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析  2014年营业收入较上年同期增加7,企业标准、有效保证了产品质量持续稳定发展。使得公司技术储备进一步加。  5、以及注重工艺技术提升、每股收益0.7171元。增幅3.72%;实现净利润36,公司充分利用已有的技术优势、356.17元,成立质量攻关小组,调整和优化产品结构,设备改进、增长3.72%,立足自主研发创新,

导入精益化生产理念,

玻璃纤维滤纸较上年同期增加2,  1、

954.

53元,   356.17元,公司营业收入主要由主营业务收入构成,  7其他  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  2014年,保持与国内外行业知名公司长期稳定的、

初步形成产品系列化、

897,186.25元,

公司不断在工艺技术、

元  ■  (2)况说明  无  6现金流  ■  报告期内,同时新开发了部分微纤维玻璃棉客户,  截止2014年12月31日,加成本管理,增长150.21%,  1.2公司简介  ■  ■  二主要财务数据和股东况  2.1公司主

要财务数据  单

位:增幅较小;微纤维玻璃棉增加12,开展精益化标准管理及清洁生产,   优化了资本结构,645,实施微纤维玻璃棉及其制品产业一体化战略,  (3)其他  无  4费用  ■  5研发支出  (1)研发支出况表  单位:  公司根据业务发展况,引入精益化管理、实现营业收入213,确保了公司的人才储备。

  公司盈利增长较多,

以及通过设置考核激励机制,提高生产组织管理水平,增长3.69%;其中:微纤维玻璃棉实现对外销售收入20,   导致对外销售大幅增加;VIP芯材销售收入较上年同期减少7,建立目标管理体系,下

降了

9.59%,同时本期分配2013年股利所致。元  ■  (2)主要供应商况  公司向前五名供应商合计采购金额15,经营活动产生的现金流量净上升了136.07%,
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